<sub id="jv15h"><var id="jv15h"><output id="jv15h"></output></var></sub>
<address id="jv15h"><dfn id="jv15h"><ins id="jv15h"></ins></dfn></address>

    <sub id="jv15h"><var id="jv15h"><mark id="jv15h"></mark></var></sub>
    <address id="jv15h"></address>

    <sub id="jv15h"><dfn id="jv15h"></dfn></sub>

      <sub id="jv15h"></sub>

    <thead id="jv15h"><var id="jv15h"><ins id="jv15h"></ins></var></thead>

    <thead id="jv15h"><var id="jv15h"><output id="jv15h"></output></var></thead>

    首頁>>通知公告
    通知公告

    營口市委組織部2020年度決算

    發布時間:2021-08-31 09:56:16 閱讀次數:18258 【 字體:


    附件2

    營口市委組織部2020年度決算

    第一部分 營口市委組織部概況

    一、 主要職責

    二、 決算單位構成

    第二部分 營口市委組織部2020年度決算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 營口市委組織部2020年度決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

    八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表




    第一部分 營口市委組織部概況


    一、主要職責

    中共營口市委組織部是市委主管全市黨的建設、干部人事、人才工作和老干部工作的職能部門。其主要職責包括:

    (一)負責落實新時代黨的組織路線要求,貫徹執行黨的組織建設的方針、政策,研究和指導全市黨組織建設,負責協調、規劃和指導全市黨員教育工作。

    (二)負責全市干部隊伍建設的總體規劃和宏觀管理工作,提出列入市委管理的領導班子調整、配備意見和建議,指導領導班子的思想政治建設,考察市委管理的干部,辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續。

    (三)負責統一管理全市公務員錄用調配、考核獎勵、培訓和工資福利等事務,研究擬訂公務員管理政策和法規規章草案并組織實施。

    (四)負責貫徹落實中央、省委人才工作方針政策及市委具體工作要求,負責全市人才隊伍建設的宏觀指導,組織研究擬訂和協調落實全市人才隊伍建設規劃、政策法規、專項重點人才工作。

    (五)負責全市黨的組織制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏觀指導、擬訂或參與擬訂全市組織、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

    (六)負責全市干部教育工作,落實黨的干部教育工作方針政策,擬訂全市干部教育規劃,組織市委管理的干部和后備干部培訓。

    七)負責全市組織部門干部監督工作的綜合協調和宏觀指導,對黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督。

    (八)負責貫徹落實中央、省委關于離退休干部工作的方針政策及市委具體工作要求,負責擬訂全市離退休干部工作計劃并組織實施。

    (九)完成市委交辦的其他任務。

    二、決算單位構成

    納入營口市委組織部2020年部門決算編制范圍的二級預算單位:無。




    第二部分 營口市委組織部2020年度決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計1881.67萬元,包括:

    1.財政撥款收入1695.2萬元,占收入總計的90.09%。其中:一般公共預算財政撥款收入1695.2萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

    3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

    4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

    6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

    8.上年結轉和結余186.47萬元,占收入總計的9.91%。

    與上年相比,今年收入減少159.66萬元,降低7.82%,主要原因是年初結轉項目資金減少。

    (二)支出總計1761.25萬元,包括:

    1.基本支出1169.06萬元,占支出總計的66.38%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出718.96萬元,對個人和家庭的補助支出339.23萬元,商品和服務支出110.28萬元,資本性支出0.59萬元。

    2.項目支出592.19萬元,占支出總計的33.62%。主要包括人才專項支出、公務員考試、中青年干部培訓、大組工網專項等業務支出。

    3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

    4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

    5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

    與上年相比,今年支出減少93.68萬元,降低5.05%,主要原因:一是人才專項經費支出減少46.65萬;二是駐村干部專項支出減少18.87萬。三是黨代表活動經費支出減少13.07萬。

    (三)年末結轉和結余120.42萬元。

    主要是部分項目由于疫情原因未支付等原因形成的結轉結余。與上年相比,今年結轉結余減少66.05萬元,降低35.42%,主要原因:是項目資金支付完成比率比上年增大,所以結轉結余減少。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況。

    2020年度財政撥款支出1761.25萬元,其中:基本支出1169.06萬元,項目支出592.19萬元。與上年相比,財政撥款支出減少93.68萬元,降低5.05%,主要原因:一是財政撥款減少;二是項目結轉支出減少。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的182.26%,其中:基本支出完成年初預算的140.79%,項目支出完成年初預算的435.56%。

    (二)具體情況。

    2020年度財政撥款支出1761.25萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1510.33萬元,占85.75%;社會保障和就業支出104.72萬元,占5.95%;醫療衛生與計劃生育支出53.9萬元,占3.06%;住房保障支出58.8萬元,占3.34%;其他支出33.5萬元,占1.9%。

    1.一般公共服務支出1510.33萬元,具體包括:

    1)行政運行952.94萬元,主要是工資等支出,完成年初預算的155.14%,決算數大于年初預算數的原因主要是支付上年結轉資金。

    2)一般行政管理事務0萬元,主要是未發生支出,完成年初預算的0%,決算數為0。

    3)公務員事務101.15萬元,主要是公務員考試監考費、辦公費等支出,年初無此項預算,決算數大于年初預算數的原因主要是支付上年項目結轉結余資金。

    4)其他組織事務支出456.24萬元,主要是差旅費、委托業務費、辦公費、印刷費等支出,完成年初預算的335.57%,決算數大于年初預算數的原因主要是支付上年結轉結余資金。

    2.社會保障和就業支出104.72萬元,具體包括:

    1)歸口管理的行政單位離退休13.97萬元,主要是離休工資等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

    2)機關事業單位基本養老保險繳費78.4萬元,主要是養老保險等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

    3)傷殘撫恤11.05萬元,主要是傷殘補助支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

    4)其他人力資源和社會保障管理事務支出1.3萬元,主要是老干部局離休干部幫扶資金支出,原因是支付上年結轉結余資金,年初無此項預算。

    3.衛生健康支出53.9萬元,包括:

    1)行政單位醫療53.9萬元,主要是醫療保險支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

    2)事業單位醫療0萬元,主要是未發生支出,完成年初預算的0%,決算數為0。

    4.住房保障支出58.8萬元,具體包括:

    住房公積金58.8萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

    5.其他支出33.5萬元,具體包括:

    其他支出33.5萬元,主要是春節走訪慰問老干部支出,原因是根據省里文件精神按照實際情況合理支出慰問金,年初無此項預算。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.91萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是結算去年油錢,經費來自上年結轉。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費7.91萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要是當年無因公出國(境)預算及支出。2020年因公出國(境)費0萬元,完成年初預算100%,決算數等于年初預算數的主要原因是無因公出國(境)支出。

    2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費0萬元,完成年初預算100%,決算數等于年初預算數的主要原因是無公務接待費支出。

    3. 公務用車購置及運行費7.91萬元,占“三公”經費支出的100%,比上年增加0.11萬元,增長1.41%,主要是支付上年結轉汽油款等原因。

    其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費7.91萬元,主要用于汽油及修車費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1169.06萬元,其中:人員經費1058.19萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費110.87萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明。

    (一)機關運行經費支出情況。

    2020年機關運行經費支出110.87萬元,比上年減少22.92萬元,降低17.13%,主要原因是辦公費、印刷費等支出減少。

    (二)政府采購支出情況。

    2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況。

    截至20201231日,共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0,其他用車主要是0。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,無涉及預算支出項目,無涉及資金,無自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到,無自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)。

    通過績效自評發現主要存在以下問題:績效管理意識有待加強。下一步采取以下措施加以改進:加強業務學習,提高績效管理水平。

    2.部門評價情況。主管部門組織對我單位項目開展評價活動,我單位2020年無涉及評價預算支出項目,無涉及資金。

    通過績效評價發現主要存在問題:無。


    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

    19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

    21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

    26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

    28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    29.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用




    第四部分 營口市委組織部2020年度部門決算表

    附件1中共遼寧省營口市委組織部決算公開表






    OD体育平台官方入口 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>